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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6108 Data de lançamento: 24/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás 2,50 7,50
3.00 àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml 2,00 6,00
3.00 Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. - Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. Finalidade: GABINETE 24,90 74,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2024 àgua mineral com Gás - àgua mineral com Gás àgua mineral sem gás - 500 ml - àgua mineral sem gás - 500 ml Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. - Café em pó solúvel Ingredientes obrigatórios: café solúvel em pó. Embalagem primária: vidros ou latas de 200g. Embalagem secundária: caixas de papelão. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. Finalidade: GABINETE 88,20
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/057365373; 88,20
05/11/2024 Pagamento de Empenho 6108/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 88,20
TOTAL 88,20 88,20 88,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.