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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6163 Data de lançamento: 25/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TUBO 100 ESGOTO - TUBO 100 ESGOTO 17,50 105,00
7.00 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG 44,00 308,00
2.00 AREIA - AREIA 230,00 460,00
2.00 BRITA - BRITA 100,00 200,00
500.00 TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO 1,50 750,00
6.00 BARRA CANO 40MM - BARRA CANO 40MM Finalidade: BENEEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA HABITACIONAL C.O 4,50 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2024 TUBO 100 ESGOTO - TUBO 100 ESGOTO CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG AREIA - AREIA BRITA - BRITA TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO BARRA CANO 40MM - BARRA CANO 40MM Finalidade: BENEEFICIOS EVENTUAIS- PROGRAMA HABITACIONAL C.O 1.850,00
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/469; 1.850,00
05/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 1.850,00
TOTAL 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.