Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
127.38 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 |
5,99 |
763,02 |
342.76 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 |
6,19 |
2.121,69 |
203.44 |
ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 |
5,91 |
1.202,33 |
68.21 |
MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 |
5,91 |
403,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 |
4.490,16 |
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05/02/2024 |
TROCAR SECRETARIA |
-4.490,16 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.