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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 629 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
127.38 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 5,99 763,02
342.76 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 6,19 2.121,69
203.44 ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 5,91 1.202,33
68.21 MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 5,91 403,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 03 AMARELO IUO-8356 DIESEL S10 - ONIBUS IUO-8356 DIESEL S10 ONIBUS 02 IVT-1535 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 JQC-7419 DIESEL S10 4.490,16
05/02/2024 TROCAR SECRETARIA -4.490,16
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.