Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6312 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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vencimento seervidores transporte escolar FOLHA OUTUBRO |
0,00 |
7.991,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
vencimento seervidores transporte escolar FOLHA OUTUBRO |
7.991,43 |
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29/10/2024 |
REF FOLHA OUTUBRO 2024 |
|
7.991,43 |
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29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: Transporte Escolar INSS |
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659,70 |
30/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.331,73 |
TOTAL |
7.991,43 |
7.991,43 |
7.991,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS FL PGTO |
29/10/2024 |
659,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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659,70 |
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