Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3059.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LIN PASSO DO DINIZ REF MÊS DE OUTUBRO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 3059 KM |
5,74 |
17.558,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LIN PASSO DO DINIZ REF MÊS DE OUTUBRO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 3059 KM |
17.558,66 |
|
|
06/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/183; |
|
17.558,66 |
|
14/11/2024 |
REFERENTE A TROCA DA FONTE DE RECURSO 571/500 |
|
-17.558,66 |
|
14/11/2024 |
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO |
-17.558,66 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.