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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6384 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.09 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 283,50
54.86 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 360,98
52.70 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 346,75
53.86 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 354,37
41.13 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 270,63
1.00 LIMPA PARABRISAS RODABRILL 11,80 11,80
45.36 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 298,44
54.75 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,58 360,28
47.59 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS 6,48 308,39
68.01 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS Finalidade: COMBUSTIVEL 6,48 440,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS LIMPA PARABRISAS RODABRILL OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS OELO DIESEL B S10 IYT-8053 VAN UNIVERSITARIOS Finalidade: COMBUSTIVEL 3.035,85
30/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/268876; 1/269028; 1/269267; 1/269439; 1/269539; 1/269719; 1/269899; 1/270291; 1/270728; 3.035,85
06/11/2024 Pagamento de Empenho 6384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.035,85
TOTAL 3.035,85 3.035,85 3.035,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.