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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 639 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
87.00 FITA DE CETIM - FITA DE CETIM 0,35 30,45
1.00 ZIPER COMUM 1,75 1,75
10.00 REFIL COLA FINO 1,30 13,00
3.00 PINCEL 9,90 29,70
6.00 TULE 3,50 21,00
1.00 TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK 13,90 13,90
8.00 VERNIZ GERAL 23,90 191,20
22.00 LINHA MEADAMAXI MOULINE 3,00 66,00
15.00 LINHA RETROS 2,00 30,00
1.00 FIBRA EM METRO - FIBRA EM METRO 10,90 10,90
15.00 AGULHA DE MÃO 0,80 12,00
3.00 TECIDO 100% ALGODÃO 29,90 89,70
2.00 TECIDO 100% ALGODÃO 31,90 63,80
1.00 REGUA 14,90 14,90
1.00 MANTA R2 32,90 32,90
1.00 MANTA R1 27,90 27,90
26.00 BOTAO 0,60 15,60
16.00 ADESIVO PARA CABELO 6,90 110,40
3.00 GLITER 3,00 9,00
3.00 PEDRARIA 3,00 9,00
1.00 CARTELA STRAS E PEROLA 8,90 8,90
2.00 MARABU 11,90 23,80
1.00 PEDRARIA 2,00 2,00
11.00 PEDRARIA 3,50 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 FITA DE CETIM - FITA DE CETIM ZIPER COMUM REFIL COLA FINO PINCEL TULE TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK VERNIZ GERAL LINHA MEADAMAXI MOULINE LINHA RETROS FIBRA EM METRO - FIBRA EM METRO AGULHA DE MÃO TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO 100% ALGODÃO REGUA MANTA R2 MANTA R1 BOTAO ADESIVO PARA CABELO GLITER PEDRARIA CARTELA STRAS E PEROLA MARABU PEDRARIA PEDRARIA 866,30
06/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/248; 866,30
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2024 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 866,30
TOTAL 866,30 866,30 866,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.