Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: L A TURELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS OUTUBRO/2024 |
5.315,00 |
5.315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
SERVIÇO PRESTADOS ATENDIMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL SESSOES TERAPIA FONOAUDIOLOGICA REFERENTE MÊS OUTUBRO/2024 |
5.315,00 |
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05/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/177; |
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5.315,00 |
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13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2024
L A TURELA LTDA - 8027 |
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5.315,00 |
TOTAL |
5.315,00 |
5.315,00 |
5.315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.