Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6459 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RADIADOR |
438,00 |
438,00 |
1.00 |
ADITIVO radiador - radiador |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
CALÇO da caixa - da caixa |
306,00 |
306,00 |
1.00 |
HOMOCINÉTICA |
288,00 |
288,00 |
1.00 |
Scaner - Diagnóstico
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
RADIADOR ADITIVO radiador - radiador CALÇO da caixa - da caixa HOMOCINÉTICA Scaner - Diagnóstico
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
1.352,00 |
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30/10/2024 |
RFERENTE A TROCA DE DOTAÇÃO |
-1.352,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.