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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6465 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1050 VENC. 18/11/24 157,92 157,92
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1128 VENC. 18/11/24 161,43 161,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1050 VENC. 18/11/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1128 VENC. 18/11/24 319,35
30/10/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1050 VENC. 18/11/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF NOVEMBRO/2024 3393-1128 VENC. 18/11/24 319,35
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2024 OI SA - 267 157,92
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2024 OI SA - 267 161,43
TOTAL 319,35 319,35 319,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.