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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 647 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA EMBR (ROC236R/143RII) 9,50 9,50
1.00 JUNTA (ROC 236R/143RII) 6,00 6,00
1.00 FILTRO GAS PCT (MS/ROC) 24,00 24,00
1.00 CARBURADOR CPL C/ REGL KW3300 140,00 140,00
1.00 FILTRO AR (ROC 236/143RII/541RST)2015 19,50 19,50
1.00 ELEMENTO FILTRO (ROC 236/143RII) 20,00 20,00
1.00 OLEO 2T HUSQVARNA 5 LT 345,00 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 MOLA EMBR (ROC236R/143RII) JUNTA (ROC 236R/143RII) FILTRO GAS PCT (MS/ROC) CARBURADOR CPL C/ REGL KW3300 FILTRO AR (ROC 236/143RII/541RST)2015 ELEMENTO FILTRO (ROC 236/143RII) OLEO 2T HUSQVARNA 5 LT 564,00
08/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/31121; 564,00
15/02/2024 Pagamento de Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,00
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.