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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6489 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HIGIENIZADOR 60,00 60,00
1.00 CORREIAS ELÁSTICA - ELÁSTICA 112,00 112,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL MAHLE - MAHLE 35,00 35,00
4.50 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 20W50 38,00 171,00
1.00 FILTRO AR EXTERNO 120B 4M9334 34,00 34,00
1.00 FILTRO AR INTERNO 580L 39,00 39,00
1.00 FILTRO ÓLEO AT - AT Finalidade: SPACE ITD-0568 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 HIGIENIZADOR CORREIAS ELÁSTICA - ELÁSTICA FILTRO COMBUSTÍVEL MAHLE - MAHLE OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 20W50 FILTRO AR EXTERNO 120B 4M9334 FILTRO AR INTERNO 580L FILTRO ÓLEO AT - AT Finalidade: SPACE ITD-0568 486,00
06/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/9004; 486,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 6489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.