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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 74 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS COM 56 LUGARES, DESTINADO AO TRANSPORTE GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA MARCELINO RAMOS/RS. DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMVRO DE 2024 Finalidade: CONTRATAÇÃO TRANSPORTE GRUPO TERCEIRA IDADE SAUDE 4.400,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ÔNIBUS COM 56 LUGARES, DESTINADO AO TRANSPORTE GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PARA MARCELINO RAMOS/RS. DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMVRO DE 2024 Finalidade: CONTRATAÇÃO TRANSPORTE GRUPO TERCEIRA IDADE SAUDE 4.400,00
TOTAL 4.400,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.