Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
72 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PNEU 1000.20 16LONAS
Finalidade: CONSERTOS |
2.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
PNEU 1000.20 16LONAS
Finalidade: CONSERTOS |
4.000,00 |
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30/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57424378; |
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4.000,00 |
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08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.000,00 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.