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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6508 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ABRAÇADEIRA 14X22 - 14X22 2,93 5,86
1.00 PERFUME AROMATIZANTE 12,00 12,00
3.00 ADITIVO CONCENTRADO - CONCENTRADO 48,95 146,85
1.00 FILTRO CABINE - CABINE 65,90 65,90
1.00 RESERVATORIO DE AGUA - DE AGUA 579,00 579,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 25,00 25,00
1.00 CONECTOR EMENDA 8,38 8,38
12.00 OLEO 5W30 com DPF C3/C2 - C3/C2 63,00 756,00
2.00 AGUA DEIONIZADA Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁIO 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 ABRAÇADEIRA 14X22 - 14X22 PERFUME AROMATIZANTE ADITIVO CONCENTRADO - CONCENTRADO FILTRO CABINE - CABINE RESERVATORIO DE AGUA - DE AGUA MATERIAL DE LIMPEZA CONECTOR EMENDA OLEO 5W30 com DPF C3/C2 - C3/C2 AGUA DEIONIZADA Finalidade: VAN TRANSPORTE UNIVERSITÁIO 1.612,99
30/10/2024 REFERENTE TROCA DE DOTAÇÃO -1.612,99
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.