Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6528 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 25X38 - 25X38 |
7,02 |
14,04 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
2.928,00 |
2.928,00 |
1.00 |
COXIN DES CAMBIO - CAMBIO |
288,00 |
288,00 |
2.00 |
ADITIVO P/ RADIADOR |
45,00 |
90,00 |
2.00 |
AGUA DEIONIZADA |
7,00 |
14,00 |
2.50 |
OLEO 75W90 CÂMBIO - 75W90 CÂMBIO
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
124,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
ABRAÇADEIRA 25X38 - 25X38 KIT EMBREAGEM COXIN DES CAMBIO - CAMBIO ADITIVO P/ RADIADOR AGUA DEIONIZADA OLEO 75W90 CÂMBIO - 75W90 CÂMBIO
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
3.644,04 |
|
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12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9008; |
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3.644,04 |
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TOTAL |
3.644,04 |
3.644,04 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.644,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.