Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6529 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
MÃO DE OBRA TROCA KIT EMBREAGEM - TROCA KIT EMBREAGEM
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
80,00 |
1.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
MÃO DE OBRA TROCA KIT EMBREAGEM - TROCA KIT EMBREAGEM
Finalidade: DUCATO JBC-2H72 |
1.440,00 |
|
|
12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/993; |
|
1.440,00 |
|
18/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.440,00 |
TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.