Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO PARA ROLO 23CM - CABO PARA ROLO 23CM
Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
CABO PARA ROLO 23CM - CABO PARA ROLO 23CM
Finalidade: NECESSIDADES DA SECRETARIA |
10,00 |
|
|
11/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/472; |
|
10,00 |
|
14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6546/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,00 |
TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.