Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6556 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REPARO CILINDRO DO GIRO - DO GIRO |
615,30 |
615,30 |
1.00 |
REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - ESTABILIZADOR
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CAT 416VL |
529,80 |
529,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2024 |
REPARO CILINDRO DO GIRO - DO GIRO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR - ESTABILIZADOR
Finalidade: RETROESCAVADEIRA CAT 416VL |
1.145,10 |
|
|
07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1818; |
|
1.145,10 |
|
14/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.145,10 |
TOTAL |
1.145,10 |
1.145,10 |
1.145,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.