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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6608 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARRUELA LISA 3/8 - LISA 3/8 0,25 1,00
4.00 ARRUELA LISA 5/16 - LISA 5/16 0,25 1,00
2.00 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 45,00 90,00
1.00 FLEXÍVEL DE FREIO 71,35 71,35
1.00 BOMBA ALIMENTADORA 98,00 98,00
0.50 CORRENTE 3/8 SOLDADA - SOLDADA 68,00 34,00
1.00 CUICA FREIO - FREIO 335,00 335,00
1.00 GRAXEIRA 8 MM 2,50 2,50
2.00 CORREIAS PINO - PINO 107,00 214,00
1.00 CORREIAS trava pino - trava pino 5,20 5,20
2.00 BUCHA eixo - eixo 31,00 62,00
1.00 PARAFUSO FRANCES MA 8.8 10X - FRANCES MA 8.8 10X 5,00 5,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 18X110 - MA 8.8 18X110 13,10 26,20
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8X80 - MA 8.8 8X80 2,30 2,30
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2 - NC 3/8X2 3,80 7,60
1.00 ROLAMENTO CARDAN - CARDAN 169,00 169,00
2.00 ABRAÇADEIRA 17,00 34,00
1.00 SUPORTE FREIO - FREIO 618,00 618,00
4.00 FILTRO COMBUSTÍVEL TECFIL - TECFIL 18,00 72,00
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE 61,00 61,00
1.00 CILINDRO MESTRE DE FREIO Finalidade: ONIBUS IIL-8269 189,70 189,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 ARRUELA LISA 3/8 - LISA 3/8 ARRUELA LISA 5/16 - LISA 5/16 LIQUIDO DE FREIO DOT 4 FLEXÍVEL DE FREIO BOMBA ALIMENTADORA CORRENTE 3/8 SOLDADA - SOLDADA CUICA FREIO - FREIO GRAXEIRA 8 MM CORREIAS PINO - PINO CORREIAS trava pino - trava pino BUCHA eixo - eixo PARAFUSO FRANCES MA 8.8 10X - FRANCES MA 8.8 10X PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 18X110 - MA 8.8 18X110 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 8X80 - MA 8.8 8X80 PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/8X2 - NC 3/8X2 ROLAMENTO CARDAN - CARDAN ABRAÇADEIRA SUPORTE FREIO - FREIO FILTRO COMBUSTÍVEL TECFIL - TECFIL FILTRO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE CILINDRO MESTRE DE FREIO Finalidade: ONIBUS IIL-8269 2.098,85
12/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/9006; 2.098,85
18/11/2024 Pagamento de Empenho 6608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.098,85
TOTAL 2.098,85 2.098,85 2.098,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.