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Última atualização realizada em 03/12/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 02 CONSELHO TUTELAR
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA ADESIVO INSTANTANEO para isopor e eva - para isopor e eva 6,50 6,50
1.00 CLIPS 2/0 - CLIPS 2/0 4,90 4,90
1.00 GRAMPEADOR 26/6 - 26/6 29,90 29,90
6.00 CANETA BIC - CANETA BIC 2,00 12,00
1.00 CANETA MARCA TEXTO - CANETA MARCA TEXTO Finalidade: CONSELHO TUTELAR 5,90 5,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 COLA ADESIVO INSTANTANEO para isopor e eva - para isopor e eva CLIPS 2/0 - CLIPS 2/0 GRAMPEADOR 26/6 - 26/6 CANETA BIC - CANETA BIC LAPIS PRETO Nº 2 - LAPIS PRETO Nº 2 CANETA MARCA TEXTO - CANETA MARCA TEXTO Finalidade: CONSELHO TUTELAR 59,95
14/11/2024 Conforme DANFE Nº E/558; 59,95
22/11/2024 Pagamento de Empenho 6652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,95
TOTAL 59,95 59,95 59,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.