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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6663 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT POLIA COMPRESSOR AC 720,00 720,00
1.00 BOBINA MAGNETICA 340,00 340,00
1.00 POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR Finalidade: VAN UNIVERSITÁRIOS IYT-8053 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 KIT POLIA COMPRESSOR AC BOBINA MAGNETICA POLIA RODA LIVRE ALTERNADOR Finalidade: VAN UNIVERSITÁRIOS IYT-8053 1.480,00
14/11/2024 Conforme DANFE Nº E/57776619; 1.480,00
02/12/2024 Pagamento de Empenho 6663/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.