Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE DE CAMERAS L2L MORMAÇO 9PTS REFERENTE 10/2024 |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
TRANSPORTE DE CAMERAS L2L MORMAÇO 9PTS REFERENTE 10/2024 |
540,00 |
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14/11/2024 |
FATURA N 439890. |
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540,00 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
04/12/2024 |
feito indevidamente |
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-540,00 |
06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.