Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6718 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DETERGENTE |
3,99 |
7,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
DETERGENTE |
7,98 |
|
|
14/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/635; |
|
7,98 |
|
02/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6718/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7,98 |
TOTAL |
7,98 |
7,98 |
7,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.