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Última atualização realizada em 26/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/11/2024 A 29/11/2024 122,80 122,80
1.00 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET SAMU- 01/11/2024 A 29/11/2024 122,80 122,80
1.00 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO L2L- INTRANET 100MBPS- POSTO SAUDE CIDADE- 01/11/2024 A 29/11/2024 614,00 614,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/11/2024 A 29/11/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO INTERNET SAMU- 01/11/2024 A 29/11/2024 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO L2L- INTRANET 100MBPS- POSTO SAUDE CIDADE- 01/11/2024 A 29/11/2024 859,60
TOTAL 859,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 859,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.