Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
25/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARISTAB 1MG/ML |
164,95 |
329,90 |
2.00 |
UNINALTREX
Finalidade: REMEDIOS SEC. SAÚDE |
134,89 |
269,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2024 |
ARISTAB 1MG/ML UNINALTREX
Finalidade: REMEDIOS SEC. SAÚDE |
599,68 |
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29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº E/57829561; |
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599,68 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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599,68 |
TOTAL |
599,68 |
599,68 |
599,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.