Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6904 |
Data de lançamento: |
28/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro |
0,00 |
6.482,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF folha novembro |
6.482,17 |
|
|
28/11/2024 |
REFERENTE FOLHA NOV 2024 |
|
6.482,17 |
|
28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. 13O RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
184,26 |
28/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
|
|
367,16 |
29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6904/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.930,75 |
TOTAL |
6.482,17 |
6.482,17 |
6.482,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
28/11/2024 |
184,26 |
|
Lançada |
INSS FL PGTO |
28/11/2024 |
367,16 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
551,42 |
|
|