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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 701 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MICRO ONIBUS IQC-7419- BENDIX - MICRO ONIBUS IQC-7419- BENDIX 300,00 300,00
1.00 MICRO ONIBUS IQC-7419- KIT PLANETARIA 140,00 140,00
1.00 MICRO ONIBUS IQC-7419- MDO(1,5HS) 120,00 120,00
1.00 MICRO ONIBUS JBV-5G56 MDO REVISAO DE CHICOTE 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 MICRO ONIBUS IQC-7419- BENDIX - MICRO ONIBUS IQC-7419- BENDIX MICRO ONIBUS IQC-7419- KIT PLANETARIA MICRO ONIBUS IQC-7419- MDO(1,5HS) MICRO ONIBUS JBV-5G56 MDO REVISAO DE CHICOTE 810,00
19/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51483894; 890/51485241; 810,00
23/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 701/2024 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.