Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7048 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
àgua mineral sem gás - 500 ml |
3,00 |
180,00 |
15.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS sukita - sukita |
7,21 |
108,15 |
20.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS pepsi - pepsi |
7,50 |
150,00 |
16.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS guarana - guarana
Finalidade: LANCHE CANTATA |
6,99 |
111,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
àgua mineral sem gás - 500 ml REFRIGERANTE 2 LITROS sukita - sukita REFRIGERANTE 2 LITROS pepsi - pepsi REFRIGERANTE 2 LITROS guarana - guarana
Finalidade: LANCHE CANTATA |
549,99 |
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TOTAL |
549,99 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
549,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.