Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7058 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
LONA 4x100 preta - 4x100 preta |
4,00 |
80,00 |
6.00 |
TUBO ESGOTO 100MM
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA |
17,50 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
LONA 4x100 preta - 4x100 preta TUBO ESGOTO 100MM
Finalidade: MATERIAL PARA SECRETARIA |
185,00 |
|
|
29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/480; |
|
185,00 |
|
06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
185,00 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.