Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7059 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
96.00 |
AVENTAL COM ESTAMPA
Finalidade: GRUPO OFICINA TERAPEUTICA |
9,50 |
912,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
AVENTAL COM ESTAMPA
Finalidade: GRUPO OFICINA TERAPEUTICA |
912,00 |
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TOTAL |
912,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
912,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.