Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7060 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLUG RCA FEMEA - PLUG RCA FEMEA |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
PLUG MACHO 20A - 20A |
10,00 |
10,00 |
6.00 |
PLUG MACHO 3 pinos - 3 pinos |
10,00 |
60,00 |
2.00 |
cabo flexivel 2.50 mm - cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: EXTENSAO |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
PLUG RCA FEMEA - PLUG RCA FEMEA PLUG MACHO 20A - 20A PLUG MACHO 3 pinos - 3 pinos cabo flexivel 2.50 mm - cabo flexivel 2.50 mm
Finalidade: EXTENSAO |
96,00 |
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|
TOTAL |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
96,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.