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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7060 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLUG RCA FEMEA - PLUG RCA FEMEA 10,00 10,00
1.00 PLUG MACHO 20A - 20A 10,00 10,00
6.00 PLUG MACHO 3 pinos - 3 pinos 10,00 60,00
2.00 cabo flexivel 2.50 mm - cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: EXTENSAO 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 PLUG RCA FEMEA - PLUG RCA FEMEA PLUG MACHO 20A - 20A PLUG MACHO 3 pinos - 3 pinos cabo flexivel 2.50 mm - cabo flexivel 2.50 mm Finalidade: EXTENSAO 96,00
TOTAL 96,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 96,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.