Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7063 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TEE 25 MM SOLDAVEL |
2,10 |
12,60 |
2.00 |
HIDROMETRO 3 |
145,00 |
290,00 |
4.00 |
LUVA SOLDAVEL 50 MM |
6,50 |
26,00 |
6.00 |
PLUG RCA FEMEA |
1,60 |
9,60 |
1.00 |
SERRA AÇO BIMETAL
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ÁGUA |
8,65 |
8,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
TEE 25 MM SOLDAVEL HIDROMETRO 3 LUVA SOLDAVEL 50 MM PLUG RCA FEMEA SERRA AÇO BIMETAL
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ÁGUA |
346,85 |
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|
TOTAL |
346,85 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
346,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.