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Última atualização realizada em 04/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7063 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TEE 25 MM SOLDAVEL 2,10 12,60
2.00 HIDROMETRO 3 145,00 290,00
4.00 LUVA SOLDAVEL 50 MM 6,50 26,00
6.00 PLUG RCA FEMEA 1,60 9,60
1.00 SERRA AÇO BIMETAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ÁGUA 8,65 8,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 TEE 25 MM SOLDAVEL HIDROMETRO 3 LUVA SOLDAVEL 50 MM PLUG RCA FEMEA SERRA AÇO BIMETAL Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ÁGUA 346,85
TOTAL 346,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 346,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.