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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7097 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA REDES DE ÁGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 LUVA SOLD. 40 MM - LUVA SOLD. 40 MM 5,00 25,00
4.00 TUBO SOLDAVEL 40MM - TUBO SOLDAVEL 40MM 120,00 480,00
2.00 TUBO COLA PVC - PEQUENA - TUBO COLA PVC - PEQUENA Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 LUVA SOLD. 40 MM - LUVA SOLD. 40 MM TUBO SOLDAVEL 40MM - TUBO SOLDAVEL 40MM TUBO COLA PVC - PEQUENA - TUBO COLA PVC - PEQUENA Finalidade: MANUTENCAO REDES DE AGUA 535,00
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/498; 535,00
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 535,00
TOTAL 535,00 535,00 535,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.