Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7102 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
34.50 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT - GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT |
6,29 |
217,00 |
1.00 |
ELAION MI 2050 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
44,90 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT - GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT ELAION MI 2050 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
261,90 |
|
|
29/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3324; |
|
261,90 |
|
06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
261,90 |
TOTAL |
261,90 |
261,90 |
261,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.