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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7102 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.50 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT - GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT 6,29 217,00
1.00 ELAION MI 2050 20W50 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 44,90 44,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT - GASOLINA COMUM IPT-6840 ECOSPORT ELAION MI 2050 20W50 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 261,90
29/11/2024 Conforme DANFE Nº 220/3324; 261,90
06/12/2024 Pagamento de Empenho 7102/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 261,90
TOTAL 261,90 261,90 261,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.