Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7107 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de Profissional Fisioterapêuta REF MÊS NOVEMBRO/2024 |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
Contratação de Profissional Fisioterapêuta REF MÊS NOVEMBRO/2024 |
2.400,00 |
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29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/84; |
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2.400,00 |
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10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2024
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 - 7805 |
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2.352,00 |
10/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7107/2024 |
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48,00 |
TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
10/12/2024 |
48,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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48,00 |
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