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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7141 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO 7,90 23,70
2.00 CANETA MARCA TEXTO 4,90 9,80
2.00 CANETA MARCA TEXTO JOCAR 3,40 6,80
1.00 CANETA GEL 0.7MM LEONORA 3,90 3,90
1.00 LAPISEIRA 0.5MM ALUNO 0.5 METALICA 9,90 9,90
1.00 CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 4,90 4,90
1.00 PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN Finalidade: NECESSIDADES SMADM 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCA TEXTO JOCAR CANETA GEL 0.7MM LEONORA LAPISEIRA 0.5MM ALUNO 0.5 METALICA CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 PILHA ALCALINA PALITO AAA ELGIN Finalidade: NECESSIDADES SMADM 67,00
03/12/2024 Conforme DANFE Nº 2/578; 67,00
10/12/2024 Pagamento de Empenho 7141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.