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Última atualização realizada em 18/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 7166 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989/ 98438-3411 ASSISTENCIA SOCIAL REF 25/09/2024 A 24/10/2024 VENC 10/12/24 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989/ 98438-3411 ASSISTENCIA SOCIAL REF 25/09/2024 A 24/10/2024 VENC 10/12/24 79,80
03/12/2024 Conforme DANFE Nº e/834; 79,80
10/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2024 ABRUTELECOM - 7513 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.