Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7312 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
99.83 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX |
5,90 |
588,98 |
112.53 |
GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO |
5,90 |
663,90 |
1.00 |
ELAION OLEO FS530 5W30 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX GASOLINA COMUM IXW-0G97 UNO ELAION OLEO FS530 5W30 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL |
1.302,78 |
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09/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3370; 220/3374; |
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1.302,78 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,78 |
TOTAL |
1.302,78 |
1.302,78 |
1.302,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.