Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
Número do empenho: | 7315 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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194.00 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,19 | 1.200,85 |
202.05 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,39 | 1.291,11 |
121.65 | GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS | 6,29 | 765,16 |
22.45 | GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS | 6,09 | 136,73 |
97.12 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 6,29 | 610,88 |
21.00 | GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO | 6,09 | 127,91 |
220.78 | DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE | 6,19 | 1.366,60 |
196.06 | DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE | 6,39 | 1.252,84 |
201.79 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,90 | 1.190,57 |
27.12 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 5,90 | 160,01 |
96.92 | DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE | 6,19 | 599,95 |
285.62 | DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE | 6,39 | 1.825,09 |
1.00 | LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L Finalidade: COMBUSTIVEL | 42,59 | 42,59 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2024 | DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L Finalidade: COMBUSTIVEL | 10.570,29 | ||
09/12/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3352; 220/3414; 220/3412; 220/3407; 220/3401; 220/3397; 220/3396; | 10.570,29 | ||
11/12/2024 | Pagamento de Empenho 7315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.570,29 | ||
TOTAL | 10.570,29 | 10.570,29 | 10.570,29 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |