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Última atualização realizada em 06/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7315 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
194.00 DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,19 1.200,85
202.05 DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,39 1.291,11
121.65 GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS 6,29 765,16
22.45 GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS 6,09 136,73
97.12 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO 6,29 610,88
21.00 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO 6,09 127,91
220.78 DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE 6,19 1.366,60
196.06 DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE 6,39 1.252,84
201.79 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 5,90 1.190,57
27.12 GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO 5,90 160,01
96.92 DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE 6,19 599,95
285.62 DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE 6,39 1.825,09
1.00 LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 42,59 42,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCT-4J88 CRONOS GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE DIESEL S10 JCD-7E38 VAN SAUDE GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE DIESEL S10 JBC-2H72 VAN SAUDE LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 CH4 1L Finalidade: COMBUSTIVEL 10.570,29
09/12/2024 Conforme DANFE Nº 220/3352; 220/3414; 220/3412; 220/3407; 220/3401; 220/3397; 220/3396; 10.570,29
11/12/2024 Pagamento de Empenho 7315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.570,29
TOTAL 10.570,29 10.570,29 10.570,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.