Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7329 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
801.93 |
DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS |
6,19 |
4.963,97 |
739.75 |
DIESEL S10 IVO-8356 ONIBUS AMARELO |
6,19 |
4.579,08 |
861.89 |
DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
5.335,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2024 |
DIESEL S10 JBV-5G56 ONIBUS DIESEL S10 IVO-8356 ONIBUS AMARELO DIESEL S10 JAB-3G25 MICRO ONIBUS
Finalidade: COMBUSTIVEL |
14.878,12 |
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11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3317; 220/3293; 220/3276; |
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14.878,12 |
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TOTAL |
14.878,12 |
14.878,12 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
14.878,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.