Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7426 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MANGUEIRA DE GÁS |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
REGULADOR |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,50 |
5,00 |
1.00 |
PARAFUSOS |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
ANEL VEDAÇÃO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
ENGATE FLEXIVEL
Finalidade: ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
MANGUEIRA DE GÁS REGULADOR ABRAÇADEIRA PARAFUSOS ASSENTO SANITARIO ANEL VEDAÇÃO ENGATE FLEXIVEL
Finalidade: ESCOLA JOSÉ RODRIGUES CARDOSO |
125,00 |
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11/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/512; |
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125,00 |
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16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.