Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BIBHOS AUTO PEÇAS SALUM SALUM COM IMP LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
743 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPACEFOX-ITD0568 PECAS |
298,00 |
298,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
SPACEFOX-ITD0568 PECAS |
298,00 |
|
|
21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1370; |
|
298,00 |
|
28/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 743/2024
BIBHOS AUTO PEÇAS SALUM SALUM COM IMP LTDA - 6071 |
|
|
298,00 |
TOTAL |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.