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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7483 Data de lançamento: 11/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM 3,00 3,00
5.00 OLEO MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 - MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 68,00 340,00
1.00 FILTRO OLEO - OLEO Finalidade: FIAT TORO 72,97 72,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2024 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM OLEO MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 - MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 FILTRO OLEO - OLEO Finalidade: FIAT TORO 415,97
12/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/9265; 415,97
TOTAL 415,97 415,97 0,00
SALDO A PAGAR 415,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.