Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7483 |
Data de lançamento: |
11/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM |
3,00 |
3,00 |
5.00 |
OLEO MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 - MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 |
68,00 |
340,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO - OLEO
Finalidade: FIAT TORO |
72,97 |
72,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2024 |
ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 13MM - VEDACAO ALUMINIO 13MM OLEO MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 - MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 FILTRO OLEO - OLEO
Finalidade: FIAT TORO |
415,97 |
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12/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9265; |
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415,97 |
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TOTAL |
415,97 |
415,97 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
415,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.