Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
INDUZIDO |
418,00 |
418,00 |
1.00 |
porta escova |
223,00 |
223,00 |
1.00 |
AUTOMÁTICO |
498,00 |
498,00 |
1.00 |
KIT PARAFUSO automático - automático
Finalidade: F4000MIL |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
INDUZIDO porta escova AUTOMÁTICO KIT PARAFUSO automático - automático
Finalidade: F4000MIL |
1.165,00 |
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16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58240571; |
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1.165,00 |
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TOTAL |
1.165,00 |
1.165,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.165,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.