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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7518 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 TIJOLO FURADO 24CM - TIJOLO FURADO 24CM 1,15 575,00
2.00 AREIA - AREIA 220,00 440,00
11.00 CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG 46,90 515,90
8.00 CAL HIDRATADO 20 KG - CAL HIDRATADO 20 KG 21,00 168,00
2.00 FERRO 6,3MM 12MT Embalagem secundaria: fardos de plástico transparente. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. - FERRO 6,3MM 12MT Embalagem secundaria: fardos de plástico transparente. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. 29,95 59,90
19.00 TRELICA 6MT - TRELICA 6MT 8,50 161,50
7.00 TÁBUA PINUS 15 - 15 37,50 262,50
2.00 TÁBUA PINUS 25 - 25 62,50 125,00
7.00 FERRO 4,2 MM - FERRO 4,2 MM 17,00 119,00
5.00 ferro 8 mm 12m - ferro 8 mm 12m 49,50 247,50
2.00 fFERRO 10MM - 12M - fFERRO 10MM - 12M 76,00 152,00
1.00 PREGO 17 X 27 - PREGO 17 X 27 18,00 18,00
1.00 ARAME RECOZIDO - ARAME RECOZIDO 20,00 20,00
1.00 PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4 13,50 13,50
1.00 KIT PINTURA - KIT PINTURA 19,90 19,90
1.00 PINCEL Nº 2 - PINCEL Nº 2 7,40 7,40
1.00 ROLO LÃ 15CM - ROLO LÃ 15CM 19,95 19,95
1.00 LATA TINTA ACRILICA 18 L - 18 L 535,00 535,00
2.00 TINTA ACRILICA 3,6 L 139,90 279,80
3.00 TINTA OLEO 3,600 ML - TINTA OLEO 3,600 ML 99,90 299,70
2.00 SOLVENTE - SOLVENTE 24,00 48,00
1.00 LIXA - LIXA 5,50 5,50
1.00 SOLVENTE 900ML ANJO Finalidade: GINASIO DO PARQUE 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 TIJOLO FURADO 24CM - TIJOLO FURADO 24CM AREIA - AREIA CIMENTO 50KG - CIMENTO 50KG CAL HIDRATADO 20 KG - CAL HIDRATADO 20 KG FERRO 6,3MM 12MT Embalagem secundaria: fardos de plástico transparente. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. - FERRO 6,3MM 12MT Embalagem secundaria: fardos de plástico transparente. Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses. TRELICA 6MT - TRELICA 6MT TÁBUA PINUS 15 - 15 TÁBUA PINUS 25 - 25 FERRO 4,2 MM - FERRO 4,2 MM ferro 8 mm 12m - ferro 8 mm 12m fFERRO 10MM - 12M - fFERRO 10MM - 12M PREGO 17 X 27 - PREGO 17 X 27 ARAME RECOZIDO - ARAME RECOZIDO PINCEL Nº 4 - PINCEL Nº 4 KIT PINTURA - KIT PINTURA PINCEL Nº 2 - PINCEL Nº 2 ROLO LÃ 15CM - ROLO LÃ 15CM LATA TINTA ACRILICA 18 L - 18 L TINTA ACRILICA 3,6 L TINTA OLEO 3,600 ML - TINTA OLEO 3,600 ML SOLVENTE - SOLVENTE LIXA - LIXA SOLVENTE 900ML ANJO Finalidade: GINASIO DO PARQUE 4.117,05
13/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/2345; 4.117,05
TOTAL 4.117,05 4.117,05 0,00
SALDO A PAGAR 4.117,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.