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Última atualização realizada em 06/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7540 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PILHA ALCALINA 8,00 192,00
10.00 PILHA BATERIA 8,00 80,00
20.00 PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades 8,00 160,00
1.00 FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas 34,90 34,90
13.00 CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE 2,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 PILHA ALCALINA PILHA BATERIA PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE 492,90
16/12/2024 Conforme DANFE Nº 2/584; 492,90
19/12/2024 Pagamento de Empenho 7540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 492,90
TOTAL 492,90 492,90 492,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.