Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7540 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
PILHA ALCALINA |
8,00 |
192,00 |
10.00 |
PILHA BATERIA |
8,00 |
80,00 |
20.00 |
PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades |
8,00 |
160,00 |
1.00 |
FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas |
34,90 |
34,90 |
13.00 |
CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA
Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE |
2,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2024 |
PILHA ALCALINA PILHA BATERIA PILHA ALCALINA AAA 1,5V – caixa com 4 unidades FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas CANETA AZUL ESFEROGRÁFICA
Finalidade: MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE |
492,90 |
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16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/584; |
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492,90 |
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19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 7540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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492,90 |
TOTAL |
492,90 |
492,90 |
492,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.