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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VERENICE ANDREIA WELTER ROTHER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7545 Data de lançamento: 13/12/2024
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16 DE DEZEMEBRO PARA CURSO NOTA FOSCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2024 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16 DE DEZEMEBRO PARA CURSO NOTA FOSCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL 100,00
16/12/2024 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 16 DE DEZEMEBRO PARA CURSO NOTA FOSCAL ELETRONICA PARA PRODUTOR RURAL 100,00
TOTAL 100,00 100,00 0,00
SALDO A PAGAR 100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.