Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES TAPERA - RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
756 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL |
0,80 |
8,00 |
5.00 |
AMIODARONA 50MG/ML |
8,00 |
40,00 |
5.00 |
CLORPROMAZINA 5MG/ML |
6,50 |
32,50 |
5.00 |
TURBUTALINA 0,5MG/ML |
5,00 |
25,00 |
10.00 |
ADRENALINA 1MG/ML |
6,00 |
60,00 |
10.00 |
ATROPINA 0,25MG/ML |
6,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
ISORDIL 5MG SUBLINGUAL AMIODARONA 50MG/ML CLORPROMAZINA 5MG/ML TURBUTALINA 0,5MG/ML ADRENALINA 1MG/ML ATROPINA 0,25MG/ML |
225,50 |
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22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/15770; |
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225,50 |
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TOTAL |
225,50 |
225,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
225,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.