Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COD INSTALAÇÃO 3082742796 ILUMINAÇÃO PUBLICA REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024 VENC 18/11/2024 |
9.842,43 |
9.842,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COD INSTALAÇÃO 3082742796 ILUMINAÇÃO PUBLICA REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024 VENC 18/11/2024 |
9.842,43 |
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16/12/2024 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COD INSTALAÇÃO 3082742796 ILUMINAÇÃO PUBLICA REF SETEMBRO E OUTUBRO/2024 VENC 18/11/2024 DOC 304763356117
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9.842,43 |
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TOTAL |
9.842,43 |
9.842,43 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.842,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.